项目 金额 本年收入 12396919.53 本年支出 11635696.46 因公出国(境)费用 0 公务接待费 0 公务用车运行维护费 772521.66 金额单位:元
2014年度收入支出决算批复表 | ||
财决批复01表 | ||
单位:张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:元 | |
项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | |
一、上年结转和结余 | 1 | 1,012,089.88 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | |
二、本年收入 | 3 | 12,396,919.53 |
三、本年支出 | 4 | 11,635,696.46 |
四、收支结余 | 5 | 1,773,312.95 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
六、结余分配 | 7 | |
其中:提取职工福利基金 | 8 | |
转入事业基金 | 9 | |
七、年末结转和结余 | 10 | 1,773,312.95 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 |
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复02表 | |||||||||
单位:张家口市桥西区人民法院 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | |||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,012,089.88 | 1,012,089.88 | 12,396,919.53 | 12,396,919.53 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1,012,089.88 | 1,012,089.88 | 9,293,805.76 | 9,293,805.76 | ||||
20405 | 法院 | 1,012,089.88 | 1,012,089.88 | 9,293,805.76 | 9,293,805.76 | ||||
2040501 | 行政运行 | 143,610.90 | 143,610.90 | 5,341,125.76 | 5,341,125.76 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 506,579.00 | 506,579.00 | 652,480.00 | 652,480.00 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 361,899.98 | 361,899.98 | 3,300,200.00 | 3,300,200.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,825,869.46 | 1,825,869.46 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,825,869.46 | 1,825,869.46 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,825,869.46 | 1,825,869.46 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 464,240.72 | 464,240.72 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 461,730.72 | 461,730.72 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 455,943.72 | 455,943.72 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 5,787.00 | 5,787.00 | ||||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 2,510.00 | 2,510.00 | ||||||
2100705 | 计划生育家庭奖励 | 2,510.00 | 2,510.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 313,003.59 | 313,003.59 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 313,003.59 | 313,003.59 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 313,003.59 | 313,003.59 |
公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||
财决批复02表 | |||||
金额单位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | ||||
项目支出 | 合计 | 基本支出 | |||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11,635,696.46 | 11,635,696.46 | 6,033,598.99 | 5,602,097.47 | ||
30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
9,084,857.61 | 9,084,857.61 | 3,512,760.14 | 5,572,097.47 | ||
9,084,857.61 | 9,084,857.61 | 3,512,760.14 | 5,572,097.47 | ||
5,476,679.05 | 5,476,679.05 | 3,512,760.14 | 1,963,918.91 | ||
662,480.00 | 662,480.00 | 662,480.00 | |||
2,945,698.56 | 2,945,698.56 | 2,945,698.56 | |||
1,743,594.54 | 1,743,594.54 | 1,743,594.54 | |||
1,743,594.54 | 1,743,594.54 | 1,743,594.54 | |||
1,743,594.54 | 1,743,594.54 | 1,743,594.54 | |||
464,240.72 | 464,240.72 | 464,240.72 | |||
461,730.72 | 461,730.72 | 461,730.72 | |||
455,943.72 | 455,943.72 | 455,943.72 | |||
5,787.00 | 5,787.00 | 5,787.00 | |||
2,510.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | |||
2,510.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | |||
313,003.59 | 313,003.59 | 313,003.59 | |||
313,003.59 | 313,003.59 | 313,003.59 | |||
313,003.59 | 313,003.59 | 313,003.59 |
公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||
财决批复02表 | |||||
金额单位:元 | |||||
本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1,773,312.95 | 1,773,312.95 | ||||
470,000.00 | 470,000.00 | ||||
470,000.00 | 470,000.00 | ||||
470,000.00 | 470,000.00 | ||||
1,221,038.03 | 1,221,038.03 | ||||
1,221,038.03 | 1,221,038.03 | ||||
8,057.61 | 8,057.61 | ||||
496,579.00 | 496,579.00 | ||||
716,401.42 | 716,401.42 | ||||
82,274.92 | 82,274.92 | ||||
82,274.92 | 82,274.92 | ||||
82,274.92 | 82,274.92 | ||||
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
单位: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | |||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||
财决批复03表 | |||||
金额单位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | ||||
项目支出 | 合计 | 基本支出 | |||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||
财决批复03表 | |||||
金额单位:元 | |||||
本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |